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[判断题]

内部审计师不得与被审计单位有关人员就审计事项进行私下单独接触()

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第1题
下列有关询问程序的说法中,错误的是()。(2018)

A.询问适用于风险评估、控制测试和实质性程序

B.询问可以以口头或书面方式进行

C.注册会计师应当就管理层对询问作出的口头答复获取书面声明

D.询问是指注册会计师向被审计单位内部或外部的知情人员获取财务信息和非财务信息,并对答复进行评价的过程

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第2题
针对管理层凌驾于控制之上的风险,审计人员在设计和实施审计程序,以测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及为编制财务报表作出的调整分录是否适当时,应当采取的措施不包括()。

A.选择测试日常会计核算过程中做出的会计分录或调整分录

B.管理层是否更强调需要采用某种特定的会计处理方式,而不强调交易的经济实质

C.询问被审计单位内部参与财务报表过程的人员是否注意到在编制会计分录或调整分录时存在不恰当或异常活动

D.评价被审计单位对日常会计分录及财务报表编制过程中的调整分录的控制,并确定其是否得到执行

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第3题
《中华人民共和国审计法》规定,被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告__,同时向本级人民政府或者有关主管机关、单位报告,并按照规定向社会公布()

A.审计人员

B.审计机关

C.上级机关

D.上级人民政府

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第4题
《中华人民共和国审计法》规定,被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告__,同时向本级人民政府或者有关主管机关、单位报告,并按照规定向社会公布()

A.审计人员

B.审计机关

C.上级机关

D.上级人民政府

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第5题
事业部审计机构的职责是()

A.应当保证本专业线管理制度完整性,针对各级 审计机关历次审计发现的问题开展制度检讨并更新完善,并定期开展 事业部下属单位对本专业制度的遵从度巡检,推动下属单位及时完成 审计整改目标

B.围绕事 业部年度重点工作制订审计计划并实施全专业、全过程的内部审计,监督各 单位审计发现问题整改成效,汇总主要发现问题推进事业部系统性改善,保 障事业部健康、持续发展

C.对各级审计机关发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整 改,并将整改结果按时书面上报事业部审计机构

D.要求被审计单位按时报送本单位发展规划、战略决策、重大措施、 内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

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第6题
下列有关审计证据的说法中,错误的是()。

A.审计证据可能包括与管理层认定相矛盾的信息

B.信息的缺乏本身不构成审计证据

C.审计证据可能包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息

D.审计证据可能包括被审计单位聘请的专家编制的信息

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第7题
审计项目实施时,审计人员应通过观察、监盘、询问、函证、计算、 分析性复核及审计抽样等方式审核被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、招投标文件、合同履约资料等与审计事项有关 的文件、资料以及现金、实物、有价证券,分类、筛选、汇总审 证据,并取得证明材料,应当保证审计证据的充分性、相关性和可靠性()
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第8题
下列有关财务报表审计业务三方关系的说法中,错误的是()

A.审计业务的三方关系人分别是注册会计师、被审计单位管理层和财务报表预期使用者

B.如果注册会计师无法识别出使用审计报告的所有组织或人员,则预期使用者主要是指

C.委托人通常是财务报表预期使用者之一,也可能由责任方担任

D.如果责任方和财务报表预期使用者来自于同一企业,则两者是同一方

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第9题
下列有关函证的说法中,正确的是()。(2014)

A.如果注册会计师认为取得积极式函证回函是获取充分、适当的审计证据的必要程序,则替代程序不能提供注册会计师所需要的审计证据

B.如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量

C.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非应收账款对财务报表不重要且评估的重大错报风险低

D.如果注册会计师将重大错报风险评估为低水平,且预期不存在大量的错误,可以将消极式函证作为唯一的实质性程序

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第10题
通常情况下,审计计划阶段的主要工作不包括()。

A.初步评估被审计单位的内部控制

B.调查了解被审计单位的基本情况

C.确定重要性,分析审计风险

D.复核审计工作底稿,审计后期事项

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第11题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A.了解企业层面控制

B.对重大业务流程实施穿行测试

C.确定细节测试的样本量

D.确定重要性水平

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