题目内容
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[单选题]
()应认真审核客户经理提交的授信文件和信贷管理系统放款信息是否一致并在信贷管理系统中签署意见。
A.营销部门负责人
B.风险部门负责人
C.运营部门负责人
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A.营销部门负责人
B.风险部门负责人
C.运营部门负责人
A.10,20
B.20,30
C.30,45
D.30,60
A.1、临供合同或客户出具的《临供XX需求承诺函》;2、《临供授信审批表》;3、常规授信或例外决策授信;4、3个月
B.1、临供合同或客户出具的《临供XX需求承诺函》;2、《临供授信审批表》;3、常规授信或例外决策授信;4、6个月
C.1、临供合同;2、《临供授信审批表》;3、常规授信或例外决策授信;4、3个月
D.1、临供合同;2、《临供授信审批表》;3、常规授信或例外决策授信;4、6个月
A.上传生产系统:上传完毕后应删除相关已解密和修改过文件命名的复制版本文件
B.交付物压缩包加密:发文选择打包发送-勾选加密压缩包-输入密码
C.交付邮件内容:正文中告知加密方式或电话告知,尽量不通过微信等聊天工具告知
D.传输前自查:联系人邮箱地址与附件上传是否正确,是否勾选打包加密压缩包
E.提交时:查看下一节点审核人信息是否为
A.变更分行信审会主任、副主任及其他委员
B.现任委员部门调整
C.取消委员资格
D.其他需要变更的情况
A.授信业务提用审批表
B.授信审批通知书
C.开证业务申请书
D.信托收据