题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度制定及执行情况,风险控制情况的审计重点包括:内部环境、风险评估、控制活动、内部监督。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.有助于化解现有金融机构风险,促进金融稳定
B.具有良好的公司治理结构
C.发起人股东中应当包括合格的境外战略投资者
D.地方政府应当向银行投资入股
E.具有健全的风险管理体系,能有效控制关联交易风险
A.确立章程在公司治理中的统领地位
B.优化公司治理组织形式
C.健全依法决策问责机制
D.建立重大决策终身责任追究制度
A.监事会
B.股东大会;
C.董事会;
D.高级管理层;
A.维护职工权益、构建劳动关系;加强企业党风建设和反腐倡廉工作
B.维护职工合法权益、构建和谐劳动关系;加强企业建设
C.维护职工合法权益、构建和谐劳动关系;加强企业党风建设和反腐倡廉工作
D.维护职工合法权益、构建和谐劳动关系;加强政府党风建设和党的反腐倡廉工作
A.建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权
B.建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
C.明确关键岗位,特殊岗位,不相容岗位及其控制要求
D.必要的职责分离,以及横向与纵向相互监督制约关系
E.涉及资产,负债,财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
A.同业业务事业部
B.各省市分行
C.有同业业务的支行
D.法人总部
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.与法律法规、政府规章、政策等规范性文件存在冲突
B.已不符合公司治理结构和经营管理实际,对公司健全管理、提升效率造成阻碍
C.规章制度据以制定的政策、条件或环境发生重大变化
D.规章制度之间存在规定不一致,或者执行存在冲突