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[主观题]

186以下哪项是不属于对合规审查意见的要求()

A.审查意见应依据充分、表意明确、条理清晰B.送审事项违反法律、规则、准则和本行内部制度的,应列明违反的具体条文,揭示风险,提出相关建议C.送审事项所依据的法律、规则、准则和本行内部制度无明确规定、监管边界或内容模糊、存在风险隐患及内部控制缺陷的,可根据审慎原则进行风险提示,提出相关建议D.合规审查人员可因市场竞争、业务拓展等理由修改合规审查意见
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D

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第1题
清算系统渠道要全面部署制裁名单筛查系统,对系统产生的预警信息要及时进行合规审查与信息处置,根据合规审核意见进行业务后续处理。()
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第2题
送审部门填写对合规审查意见的反馈并经部门负责人签字后,必要时需提交合规管理部门二审。()
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第3题
银行办理境内企业人民币境外放款业务,应严格按照展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不属于展业三原则的是()。

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

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第4题
以下哪项不属于常见的数据质量维度()。

A.准确性

B.完整性

C.合规性

D.有效性

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第5题
需经合规管理部门审查的事项,相关部门提出申请后,先由所在部门()进行合规审核,审核通过后报合规管理部审查并出具意见。

A.总经理

B.合规管理岗

C.风险控制岗

D.督察员

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第6题
下列哪项不属于备件合规检查的项目()

A.对账单

B.成销单

C.带看单

D.发票

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第7题
()负责审查法律性文件中非标准格式文本的合法、合规性,并由审核人签署审核意见后退回用印申请单位

A.风险管理部

B.法律合规部

C.办公室

D.授信审批部

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第8题
监理项目部在审核项目施工拟分包计划申请时,必须重点审查(),并签署监理意见。

A.科学性;

B.合法性;

C.合规性

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第9题
下列哪项不属于“紧盯重点风险领域的内控合规建设”的要求()

A.要深入推动境外合规长效机制建设,统筹推进境内外反洗钱合规工作

B.要加强风险研判,明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施,完善激励机制设计

C.要加强股东穿透管理和关联交易管理,防止大股东操纵掏空机构和违规利益输送

D.要加强统一授信管理和贷款三查力度,夯实资产质量,严防违规新增地方政府隐性债务和资金违规流入股市、房地产等领域,警惕信用债违约风险

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第10题
《中信保诚人寿党委关于落实中央八项规定精神实施细则的意见》中规定,各部门、分公司要严格执行本实施细则,切实改进工作作风,对()的,要严肃追究有关责任人的责任,努力营造风清气正,合规合纪经营的公司文化,提高工作效率,促进公司健康经营、快速发展

A.有令不行

B.有禁不止

C.弄虚作假

D.顶风违纪

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第11题
合规员基本职责包括()

A.跟踪外部监管规定变化,及时分析合规要求和合规底线,组织开展外规内化、制度培训及考试工作,做好本部门制度梳理、后评价和优化提升工作

B.对本部门拟出台规章制度、推出新产品和提供新服务进行初步法律合规及规范性审查并按要求提交合规部门进行审查,监督落实合规审查意见

C.组织制定本条线内控合规检查计划并推动实施(含专项风险排查、案件风险与从业人员异常行为排查)

D.及时跟踪梳理内外部检查发现问题及整改情况,监督整改责任人制定整改措施和计划,督促整改责任人及时有效完成问题整改

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