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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在内部控制的主要内容中,关于销售业务控制,以下说法错误的是( )。

A.宣传推介材料必须经过审核

B.赎回和转换交易申请不需要客户的合理授权

C.客户开户资料符合反洗钱与销售适用性规定

D.客户投诉得到及时、恰当的记录和处理

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第1题
下列关于内部控制审计的说法中,错误的是()。

A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

B.针对财务报告内部控制,注册会计师对其有效性发表审计意见

C.针对非财务报告内部控制,注册会计师针对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加其他事项段予以披露

D.注册会计师执行的内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计

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第2题
根据COSO报告,下列不包括在内部控制构成要素中的是()。

A.监督

B.风险评估

C.信息和沟通

D.会计系统

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第3题
在火情应急处置程序中,在内部控制火势蔓延阶段,应该采取的措施包括()

A.切断电源

B.火点控制

C.人员疏散

D.阻止蔓延

E.物资转移

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第4题
注册会计师认为非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷和重要缺陷的,应当在内部控制审计报告中说明,无需与企业董事会和经理层沟通()
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第5题
根据我国2014年9月12日施行的《商业银行内部控制指引》,我国商业银行在内部控制中应贯彻的审慎性原则是指()。

A.效益优先

B.内控优先

C.发展优先

D.创新优先

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第6题
内部环境是企业实施内部控制的基础,在内部环境的诸多方面中,重中之重的是()。A.治理结构B.机

内部环境是企业实施内部控制的基础,在内部环境的诸多方面中,重中之重的是()。

A.治理结构

B.机构设置及权责分配

C.内部审计

D.人力资源政策

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第7题
在内部控制的五个要素中,内部监督在最高部,这表示内部监督是针对内部控制其他要素的,是自上而下的单向检查,是对内部控制的质量进行评价的过程。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当以书面形式与被审计单位董事会沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷

B.注册会计师可以以书面或口头形式与被审计单位经理层沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷

C.注册会计师应当在内部控制审计报告中披露非财务报告内部控制重大缺陷

D.非财务报告内部控制重大缺陷不影响内部控制审计报告的意见类型

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第9题
下列说法中错误的是()。

A.销售计划不合理可导致产品结构和生产安排不合理

B.账款回收不力必然属于客户管理不当造成的后果

C.销售业务管控包括收款控制环节

D.规范销售环节不利于企业扩大市场份额

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第10题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》规定的有()。

A.企业对于境外客户和新开发客户,应当建立严格的信用保证制度

B.企业的销售业务谈判都应当吸收财会、法律等专业人员参加,并形成完整的书面记录

C.销售部门负责应收款项的催收,催收记录(包括往来函电)应妥善保存

D.财会部门负责办理资金结算并监督款项回收

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第11题
内部控制的“全员控制”与董事会、监事会和经理层在内部控制的建设和实施过程中的领导作用是矛盾的。()此题为判断题(对,错)。
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