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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

A.抽取付款凭证审查有无审批签字

B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C.观察支票与印章的保管是否分离

D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

E.监督盘点库存现金

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第1题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: A.实地观察仓库验收原材料

下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

A.实地观察仓库验收原材料的情况

B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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第2题
下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有()。

A.撰写购货业务的文字说明书

B.绘制固定资产内部控制程图

C.编制存货内部控制调杏表

D.编制应收账款明细表

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第3题
下列各项中,属于建立会计电算化岗位责任制意义的有()。

A.有利于会计工作程序化规范化

B.有利于实现会计内部控制

C.有利于落实责任和会计人员钻研分管业务

D.有利于提高工作效率和工作质量

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第4题
下列各项中不属于小企业特征的是()。

A.从事简单的交易

B.会计记录简单

C.内部控制较复杂

D.业务类别较少并且业务类别中产品较少

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第5题
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有()

A.预算控制

B.单据控制

C.运营分析控制

D.绩效考评控制

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第6题
下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有()。

A.确认对业务流程的了解

B.评价控制设计的有效性

C.确认控制是否得到执行

D.确认对重要交易的了解是否完整

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第7题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A.了解企业层面控制

B.对重大业务流程实施穿行测试

C.确定细节测试的样本量

D.确定重要性水平

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第8题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A.确定重要性水平

B.了解企业层面控制

C.对重大业务流程实施穿行测试

D.确定细节测试的样本量

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第9题
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。

A.评估重大错报风险

B.确定重要性水平

C.确定控制测试的样本规模

D.评估会计政策和会计估计

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第10题
下列各项中,()属于其他货币资金的内容。

A.结算应收款

B.备用金

C.银行汇票存款

D.外埠存款

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第11题
下列各项中,属于其他货币资金核算内容的有()

A.银行汇票存款

B.银行本票存款

C.存出投资款

D.备用金

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