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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下说法正确的是()

A.会员部审批活动内容合规性、优免的合理性,根据数智部配置的券执行发放

B.财务部审批结算规则的合理性、资金安全性

C.集团营运部从市场、营运管控、品牌影响等角度审核活动的必要性

D.数智部根据使用规则、结算规则进行系统正确配置,有价代金券需有面值、实收金额

E.门店为分部总经理、总部各职能部门为分管副总裁;对代金券申请事项合理性、合规性进行审核

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ABCDE

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第1题
下列说法正确的是()

A.《焊接工艺评定方案》由工艺部经理审核,制造厂总工程师审批

B.由质检项目负责人对评审通过后的制造工艺方案报送项目部

C.监理和业主方无需对制造工艺方案的合理性、合规性等进行审批

D.制造工艺方案审批完成后,应由项目部返回质检部,由质检部传递回科技管理部

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第2题
第十二条“1790100100001 暂付结算款项-待划转款项”挂账需逐笔确认挂账场景,由业务发起部门根据业务的挂账需求、挂账用途、挂账原因等情况,涉及营运部、预财部、合规部等部门审批的,应报相关业务主管部门审批及相关行领导审批后方可进行挂账处理()
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第3题
关于报销环节各责任描述正确的有()

A.报销人必须严格按照 业务计划在审批范围内合理开支,并对费用的真实性,合理性,遵从性和报销的及时性负责

B.直接主管必须对员工提交的原始单据或扫描件进行事前或事后的审核,以确保费用报销的真实性,合理性,遵从性

C.财务权签人对费用报销的合理性和预算执行情况负责,虽然不要求审核原始单据,但权签人应根据业务管理需要,判断是否需要审核或事后进行抽检

D.各级CFO要对所管辖部门或区域内员工的费用报销进行事后审核,并对费用报销的合规性和遵从性负责

E.财务管理部必须严格执行公司各项费用管理制度和要求,未经备案的个性化管理规定若得到执行,对账务管理部相关人员问责

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第4题
地服管理部作为公司不正常航班费预算科目归口管理部门,授权()审批境外地区不正常航班费用,审批人须对费用支出的合理性及合规性予以审核、管控,并对审批结果负责

A.各境外区域经理

B.各境外航站经理

C.各境外值班经理

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第5题
总公司各部门和各分支机构根据总公司合规部统一安排,组织本部门开展流程梳理工作,负责权限范围内的流程、风险及控制措施的()

A.完整性、准确性、合规性

B.及时性、准确性、合理性

C.完整性、保密性、合理性

D.完整性、准确性、合理性

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第6题
农商银行审计稽核部负责审核授权业务配置的合规性,检查和评价综合前端业务授权制 度执行合规情况()
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第7题
关于“琪他错账调整-手续费隔日冲正”业务大类,以下说法正确的是()
A.需要中行总行运控部审批B.由原手续费收费机构发起业务申请,业务申请机构应对业务的真实性、准确性、完整性负责,同时提供相应支持性材料。二级分行完成终审,对业务合规性负责C.由原手续费收费机构发起业务申请,业务申请机构应对业务的真实性、准确性、完整性负责,同时提供相应支持性材料。一级分行运营控制部完成终审,对业务合规性负责D.由原手续费收费机构发起业务申请,复核后完成终审
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第8题
经合规部与经管部、财机部、资管等部门议定,并经公司审批,决定对公司重点监控账户管理工作实施以下管控措施()

A.禁止出现重点监控账户再次收到函件情况,重点监控账户再次收函从严问责

B.对重点监控账户采取销户和账户管控措施,并与合规考核挂钩

C.对于已经收到函件但还未成为重点监控账户的营业部加强客户管控

D.从严执行独立交易单元等交易类业务开通和使用的异常交易管理要求

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第9题
40以下描述正确的是()
A.市场部支持某第三方支持项目,在COC审计过程中,发现项目支持性文件中包含AZ推广幻灯内容,该员工无法证明其合理性,最终因为该违规事项,该市场部合规计分卡中监控发现部分被扣除0.2分B.市场部某第三方支持项目的患教会,飞检在会议现场发现AZ市场员工在协助收集患者信息,最终因为该违规事项,该市场部团队合规计分卡中活动执行部分被扣除0.2分C.市场部支持某第三方支持项目,在COC审计过程中,发现项目支持性文件中包含该AZ销售员工的机票及酒店费用,该员工无法证明其合理性,最终因为该违规事项,该市场部合规计分卡中监控发现部分被扣除0.2分D.员工个人的违规行为,其直线经理不需要承担连带责任
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第10题
用印申请部门对用印材料的全部内容特别是()、()和()负责,确保实物用印材料内容与网上审批的用印材料最终稿内容一致,并承担责任。印章管理员检查确认审批程序符合规定,方可用印

A.准确性

B.完备性

C.合规性

D.规律性

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